5月23日,增城市审计局对我院公费医疗专项基金的使用情况,进行了现场审计。 当天,市审计局测试了我院公费医疗内控管理情况,查看门诊及临床科室情况,抽查了14人次门诊处方、31份病案,并从我院系统信息中调取当天在院公费医疗病人的信息进行检查。 经过一天详尽的检查,审计局审计小组对我院的内控管理工作表示肯定,同时也诚恳地指出存在的问题。根据这次检查反馈的情况及问题,我院就相应情况进行及时更正及整顿,严格执行增城市公费医疗就医管理相关规定,确保公费医疗专项基金得到合理使用。
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